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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4322-71-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Pinturas Manualidades FONAPI 4322-183-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
28405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
R.a.s.i spa |
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Razón Social |
TRANSPORTES COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA R.A.S.I. SPA
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R.U.T. |
77.222.748-5 |
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Sucursal |
R.a.s.i spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201617
| Cementos disolventes | 1 | Unidad | Galón pasta muro exterior | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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31211506
| Pinturas de látex | 15 | Unidad | Pintura PVA250 ml super V arts (2 Blancas y 13 Variedad de Colores) | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.500
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$ 127.500
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31211603
| Pintura secante | 1 | Unidad | Galón Látex Sipa Blanco o superior | |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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Total Neto
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$ 149.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.405
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$ 177.905
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.