|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4323-13-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-1-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4323-1-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 360 |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
86876,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 360 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-01-2013 |
|
|
|
Proveedor |
ALFA |
|
Razón Social |
OSCAR ALBERTO SAID LEIVA
|
|
R.U.T. |
8.142.429-2 |
|
Sucursal |
ALFA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 81 | Unidad | Recarga/mantención 81 Extintores, Departamento educación, Escuela F-322 y Liceo C-45 (Pleno centro de la ciudad). Se debe contemplar adhesivos y/o señalética de EXTINTORES, además de técnicas de uso para alumnos y personal Asistentes de la Educación. | |
$ 5.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 457.245
|
$ 457.245
|
|
|
Total Neto
|
$ 457.245
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 86.877
|
|
$ 544.122
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.