Orden de Compra. Nº4323-13-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-1-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4323-13-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4323-1-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4323-1-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 360
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda 570
Comuna Perquenco
Impuesto 25289
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 570
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DITAMAR
Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS
R.U.T. 11.536.818-4
Sucursal COMERCIAL DITAMAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario30CajaCAJAS DE MASCARILLAS CLÍNICASCAJAS DE MASCARILLAS CLINICAS DESECHABLES IMPORTCLEAN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10UnidadCOLONIAS INFANTILES AMMENS O SIMILARCOLONIA INFANTIL BABYLAND $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131810
Productos para lavar platos9UnidadLAVALOZAS BOTELLA DE 1000 CC QUIX O SIMILARLAVALOZAS BOTELLA 1000 CC CLEANPRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
12131706
Cerillas6UnidadPAQUETES DE CAJA DE FÓSFOROS PAQUETE CADA FOSFOROS X 10 TALISMAN $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53131502
Pasta de dientes120UnidadPASTAS DE DIENTES PARA NIÑOS SABOR MENTA Y FRUTALESPASTA DIENTES INFANTIL DENTO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDETERGENTE EN POLVO CAJAS DE 5 KILOS, OMO O SIMILARDETERGENTE POLVO MATIC 5 KILOS MRPRO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 133.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.289
TOTAL OC $ 158.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.