Orden de Compra. Nº4323-200-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-148-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4323-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-148-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda N°320, Perquenco
Comuna Perquenco
Impuesto 47823
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°320, Perquenco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGAEntrega en Establecimiento Parlamento Quillem, ubicado en sector rural de la comuna a 5 kilómetros aprox. de la comuna. contactarse con La directora Sra. Norma Rojas contacto:994078943
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COCHI ILELKAWN
Razón Social REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.475.712-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COCHI ILELKAWN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadBOTELLA DE JUGOS 1.5 LITROS (NARANJA - DURAZNO - 1 DE PIÑA)  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101634
Fruta fresca60UnidadBROCHETAS DE FRUTAS 3 VARIADADES  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50181901
Pan fresco30UnidadSELLADITOS (JAMÓN - QUESO).  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPORCIONES DE PIE DE LIMÓN PARA ADULTO ENTRE 190 A 200 GR APROX  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadCOCADAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados30UnidadMINI EMPANADAS QUEDO FRITA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados30UnidadMINI EMPANADAS PINO FRITAS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
50201706
Café1UnidadTARRO DE CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 400 GR  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS DESECHABLES TERMICOS PARA BEBIDA CALIENTE  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5kilogramoKILOS DE AZUCAR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52121602
Servilletas3PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 251.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.823
TOTAL OC $ 299.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.