Orden de Compra. Nº
4323-200-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-148-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4323-200-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-148-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T.
69.190.300-1
Dirección de Facturación
Esmeralda N°320, Perquenco
Comuna
Perquenco
Impuesto
47823
Dirección de Envío de la Factura
Esmeralda N°320, Perquenco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA
Entrega en Establecimiento Parlamento Quillem, ubicado en sector rural de la comuna a 5 kilómetros aprox. de la comuna. contactarse con La directora Sra. Norma Rojas contacto:994078943
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COCHI ILELKAWN
Razón Social
REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L.
R.U.T.
77.475.712-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COCHI ILELKAWN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
BOTELLA DE JUGOS 1.5 LITROS (NARANJA - DURAZNO - 1 DE PIÑA)
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50101634
Fruta fresca
60
Unidad
BROCHETAS DE FRUTAS 3 VARIADADES
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50181901
Pan fresco
30
Unidad
SELLADITOS (JAMÓN - QUESO).
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
PORCIONES DE PIE DE LIMÓN PARA ADULTO ENTRE 190 A 200 GR APROX
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
COCADAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
30
Unidad
MINI EMPANADAS QUEDO FRITA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados
30
Unidad
MINI EMPANADAS PINO FRITAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 400 GR
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
VASOS DESECHABLES TERMICOS PARA BEBIDA CALIENTE
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
5
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
52121602
Servilletas
3
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
Total Neto
$ 251.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.823
TOTAL OC
$ 299.523
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.