Orden de Compra. Nº4323-270-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-217-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4323-270-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-217-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación Esmeralda N°320, Perquenco
Comuna Perquenco
Impuesto 526309,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°320, Perquenco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sylvia Ivonne
Razón Social SYLVIA RIVERA LEAL, RESTAURANTE E.I.R.L.
R.U.T. 76.159.763-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sylvia Ivonne
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1GlobalLISTADO DE INSUMOS LICEO ISABEL POBLETE VARGAS SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN Y POSTERIOR FACTURACIÓN DE MANERA ITEMIZADA. LA FACTURA DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO. LAS IMAGENES Y ESPECIFICAIONES REFERENCIALES  $ 1.081.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.000 $ 1.081.000
50181901
Pan fresco1GlobalLISTADO DE INSUMOS ESCUELA PARLAMENTO SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN Y POSTERIOR FACTURACIÓN DE MANERA ITEMIZADA. LA FACTURA DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO. LAS IMAGENES Y ESPECIFICAIONES REFERENCIALES  $ 521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.000 $ 521.000
50181901
Pan fresco1GlobalLISTADO DE INSUMOS ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN Y POSTERIOR FACTURACIÓN DE MANERA ITEMIZADA. LA FACTURA DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO. LAS IMAGENES Y ESPECIFICAIONES REFERENCIALES  $ 757.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757.500 $ 757.500
50181901
Pan fresco1GlobalLISTADO DE INSUMOS ESCUELA LOS QUIQUES SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN Y POSTERIOR FACTURACIÓN DE MANERA ITEMIZADA. LA FACTURA DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO. LAS IMAGENES Y ESPECIFICAIONES REFERENCIALES  $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000
50181901
Pan fresco1GlobalLISTADO DE INSUMOS JARDÍN ARDILLITAS JUNJI QUILLEM SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, SE DEBE PRESENTAR COTIZACIÓN Y POSTERIOR FACTURACIÓN DE MANERA ITEMIZADA. LA FACTURA DEBE SER POR ESTABLECIMIENTO. LAS IMAGENES Y ESPECIFICAIONES REFERENCIALES  $ 145.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.550 $ 145.550
Total Neto $ 2.770.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 526.310
TOTAL OC $ 3.296.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.398.484-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.794.309-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.