|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4323-57-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda N°320, Perquenco |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°320, Perquenco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EFRAIN ISAIAS CHEUQUEL SOTO |
|
Razón Social |
EFRAIN ISAIAS CHEUQUEL SOTO
|
|
R.U.T. |
13.111.760-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EFRAIN ISAIAS CHEUQUEL SOTO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 21000 | Unidad no definida | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MARZO, RECORRIDO MONTRE - PERQUENCO | |
$ 92,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.932.000
|
$ 1.932.000
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 17 | Día | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL, RECORRIDO MONTRE - PERQUENCO | |
$ 92.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.564.000
|
$ 1.564.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.496.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.496.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.