Orden de Compra. Nº4324-169-SE22 "INSUMOS MEDICOS 4324-17-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-169-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS 4324-17-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4324-17-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
Comuna Perquenco
Impuesto 76083,6
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312105
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamiento protector60Unidadprotector cutáneo en spray de 28 ml , equivalente a cavilon o cutimed protect704331 CAVILON PROTECTOR CUTAN.SPRAY 28ML 3346E 3M INSTITUCIONES, LOCION EMPAQUE 12 UNIDADES POR CAJA SE ADJUNTA FICHA TECNICA SE ADJUNTA CARTA DE CANJE VTO MAYOR A 24 MESES DESPACHO EN 2 DIAS MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. EL DESPACHO NO TI $ 6.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.440 $ 400.440
Total Neto $ 400.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.084
TOTAL OC $ 476.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.