Orden de Compra. Nº4324-190-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-12-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-190-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-12-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4324-12-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880
Comuna Perquenco
Impuesto 12920
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA MEDIKA LTDA
Razón Social distribuidora medica limitada.
R.U.T. 76.676.372-3
Sucursal DISTRIBUIDORA MEDIKA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10000UnidadBOLSAS POLIETILENO 15X20CMS BOLSAS POLIETILENO 15X20CMS $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 68.000
Total Neto $ 68.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.920
TOTAL OC $ 80.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.