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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4324-198-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE COFFE PROGRAMA MAIS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-90-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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R.U.T. |
69.190.300-1 |
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Dirección de Facturación |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
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Comuna |
Perquenco
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Impuesto |
118750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
COCHI ILELKAWN |
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Razón Social |
REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.475.712-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COCHI ILELKAWN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO | SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
$ 312.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.500
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$ 312.500
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30221003
| Cafetería | 1 | Unidad | SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO | SERVICIO DE COFFE PARA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
$ 312.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.500
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$ 312.500
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Total Neto
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$ 625.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.750
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$ 743.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.