Orden de Compra. Nº4324-321-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-24-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-321-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4324-24-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4324-24-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880
Comuna Perquenco
Impuesto 74470,5
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3CajaCAVILON SPRAY 28ML, SE 12U4002801 ASKINA FILM BARRIER SPARY UNITARIO 28ML CAJA X 12 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
42311510
Vendaje de espuma15CajaESPUMA HIDROFILA CON PLATA 10X10CM DE 10 UNIDADES9025006 ASKINA CARBOSORB 10 X 10 CM CAJA X 10 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.350 $ 67.350
53131613
Productos para el cuidado de la piel10UnidadACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE 20ML, EQUIVALENTE A LINOVERA 467936 LINOVERA 30 ML CAJA X 10 $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.900 $ 119.900
51121906
Betaína20UnidadPOLIHEXANIDA/BETAINA, EQUIVALENTE A PROSTOSAN, 350CC400403 PRONTOSAN W SOLUTION 350ML CAJA X 10 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
Total Neto $ 391.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.470
TOTAL OC $ 466.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.