Orden de Compra. Nº4324-372-SE12 "Galleton promocion 4324-56-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-372-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Galleton promocion 4324-56-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4324-56-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880
Comuna Perquenco
Impuesto 32074,85
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA MARISOL
Razón Social ANA MARISOL POBLETE ACEVEDO
R.U.T. 7.427.650-4
Sucursal BANQUETERIA MARISOL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1777Unidadgalletones de cereal sim. marca fruna, describir en su oferta  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.815 $ 168.815
Total Neto $ 168.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.075
TOTAL OC $ 200.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.