Orden de Compra. Nº4324-375-CM20 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-375-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra NICASIO DE TORO 880
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880
Comuna Perquenco
Impuesto 233039
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA
Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312313
2239-16-LR15
Soluciones para la limpieza de heridas4 (1369920 )LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES 1396486(1369920) LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN SOLUCION FRASCO 350 ML 10 UNIDADES; Código: 400591; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 176.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.200 $ 707.200
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos4 (1356472 )APÓSITO ASKINA HEEL ESPUMA DE TALON 5 UNIDADES 1382939(1356472) APÓSITO ASKINA HEEL ESPUMA DE TALON 5 UNIDADES; Código: 7240105; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 52.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.920 $ 209.920
42312313
2239-16-LR15
Soluciones para la limpieza de heridas2 (1369925 )LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN WOUND GEL 30 ML 10 UNIDADES 1396491(1369925) LIMPIADOR DE HERIDAS PRONTOSAN WOUND GEL 30 ML 10 UNIDADES; Código: 400590; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 154.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.400 $ 309.400
Total Neto $ 1.226.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.039
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.459.559


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.