Orden de Compra. Nº4324-43-AG26 "INSUMOS DE ESCRITORIO compra ágil: 4324-25-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4324-43-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO compra ágil: 4324-25-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
R.U.T. 69.190.300-1
Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
Comuna Perquenco
Impuesto 52946,92
Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2026
TítuloDescripción
DESPACHOFuncionaria responsable de la recepción de los productos:
Andrea Álvarez Bravo
fono:+569-46807749
correo electrónico: aalvarez@dsmperquenco.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios20UnidadBITACORA PARA USO CONDUCTORES   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
56101703
Escritorios30UnidadARCHIVADORES OFICIO LOMO ANCHO MARCA SIMILAR A AUCA  $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.130 $ 41.130
56101703
Escritorios60UnidadCARPETAS PLASTICAS CON GUSANO DE COLORES  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
56101703
Escritorios50UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
56101703
Escritorios100UnidadSOBRES TAMAÑO MEDIO OFICIO COLOR BLANCO  $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
56101703
Escritorios80UnidadNOTAS ADHESIVAS DE 75 X 75 mm POST- IT COLOR AMARILLONOTAS ADHESIVAS DE 75 X 75 mm POST- IT COLOR AMARILLO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
56101703
Escritorios11UnidadLIBRO DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS CUADRICULADOLIBRO DE CORRESPONDENCIA DE 100 HOJAS CUADRICULADO $ 1.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.098 $ 21.098
56101703
Escritorios20UnidadSEPARADORES TAMAÑO CARTA DE 6 UNIDADES POR PAQUETESEPARADORES TAMAÑO CARTA DE 6 UNIDADES POR PAQUETE $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
56101703
Escritorios20UnidadSEPARADORES TAMAÑO OFICIO DE 6 UNIDADES POR PAQUETESEPARADORES TAMAÑO OFICIO DE 6 UNIDADES POR PAQUETE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 278.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.947
TOTAL OC $ 331.615


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.