|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4327-11039-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos y Bebidas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
|
|
R.U.T. |
65.550.630-6 |
|
Dirección de Facturación |
Del Salvador Nº 320, 5º Piso |
|
Comuna |
Puerto Varas
|
|
Impuesto |
9569,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador Nº 320, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA |
|
Razón Social |
HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.721.380-6 |
|
Sucursal |
HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201707
| Sustitutos de Café | 4 | Unidad no definida | Tarros de Nescafe "Descafeinado" | |
$ 2.436,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.744
|
$ 9.744
|
50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 15 | Unidad no definida | Azucar Iansa de 1 Kg. | |
$ 335,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.025
|
$ 5.025
|
50161510
| Sacarina | 3 | Unidad no definida | Frascos de Sacarina (Endolce) | |
$ 2.016,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.048
|
$ 6.048
|
50201706
| Café | 15 | Unidad no definida | Tarros de Nescafe 170 Grs. | |
$ 1.970,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.550
|
$ 29.550
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.367
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.570
|
|
$ 59.937
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.