Orden de Compra. Nº4327-32-R107 "Mant. y Reparaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4327-32-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Mant. y Reparaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reparación y Mant. de PC. de cargo de la A.F. 081 Puerto Montt
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso
Comuna -1
Impuesto 6865,46
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIBERTEC RETAIL SA
R.U.T. 76.793.590-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores Personales1UnidadComputadores PersonalesReparación de PC. y reinstalación de software y limpieza de virus $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
Total Neto $ 36.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.865
TOTAL OC $ 42.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.