Orden de Compra. Nº4327-39-R107 "Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4327-39-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisión de insumo computacional para la A.F.081 Puerto Montt
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso
Comuna -1
Impuesto 3033,54
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL MI LIBRERIA LIMITADA
R.U.T. 76.118.130-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadCartuchos de tintaCartridge Negro p/Epson C-45 TO-38 $ 5.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
Total Neto $ 15.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.034
TOTAL OC $ 19.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.