Orden de Compra. Nº4327-45-R108 "Centro de Impresión"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4327-45-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Centro de Impresión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Conforme a Contrato Nº 411 de 29.ABR.2006
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Puerto Varas - CGEPVARAS
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador Nº 320, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
R.U.T. 65.550.630-6
Dirección de Facturación Del Salvador Nº 320, 5º Piso
Comuna -1
Impuesto 11585,44
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador Nº 320, 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
R.U.T. 96.523.180-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadServicios de copias en blanco y negroFotocopias e Impresiones de la A.F. 081 Puerto Montt $ 60.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.976 $ 60.976
Total Neto $ 60.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.585
TOTAL OC $ 72.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.