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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4327-48-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Computacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquisición de insumos computacionales para la A.F. 081 Puerto Montt |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comandancia Guarnicion de Ejercito Puerto Varas
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R.U.T. |
65.550.630-6 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador Nº 320, 5º Piso |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15118,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador Nº 320, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Romelio Peters Martinez
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R.U.T. |
3.787.367-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta | Cartridge HP Color 840C |
$ 19.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.679
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$ 59.679
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44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | Cartuchos de tinta | Cartridge HP Color 710C |
$ 19.893,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.893
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$ 19.893
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Total Neto
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$ 79.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.119
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$ 94.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.