Orden de Compra. Nº4328-11520-SE08 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-11520-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4328-12-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna *
Impuesto 49067,88
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1PackMateriales de oficina de acuerdo a anexo adjunto.Materiales de oficina de acuerdo a anexo adjunto. $ 258.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.252 $ 258.252
Total Neto $ 258.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.068
TOTAL OC $ 307.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.