Orden de Compra. Nº
4328-134-SE16
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MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4328-134-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4328-7-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Estado 188
Comuna
Ñiquén
Impuesto
322920,2019
Dirección de Envío de la Factura
Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social
MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T.
9.344.181-8
Sucursal
La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad no definida
12 CAJAS RESMA OFICIO EQUALIT PLOMA
$ 25.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.512
$ 301.513
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
60
Unidad no definida
ARCHIVADORES TORRE OFICIO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.320
$ 100.336
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad no definida
PILAS DURACELL AA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad no definida
PILAS DURACELL AAA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad no definida
TINTA BROTHER LC 75 BK XL ORIGINAL
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.040
$ 284.034
44103105
Cartuchos de tinta
20
Unidad no definida
TINTA BROTHER LC 75 C XL ORIGINAL
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.480
$ 176.470
31201517
Cinta para empaquetar
30
Unidad no definida
SCOCHT 3MM ANCHO
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad no definida
TINTA HP 21 NEGRA ORIGINAL
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.815
$ 187.815
44103105
Cartuchos de tinta
30
Unidad no definida
TINTA BROTHER LC 75 M XL ORIGINAL
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.720
$ 264.705
44121706
Lápices de madera
48
Unidad no definida
LAPIZ MINA FABER CASTELL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
44121506
Sobres estándar
500
Unidad no definida
TARJETAS AMERICANAS BLANCAS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 16.810
44121506
Sobres estándar
500
Unidad no definida
SOBRES AMERICANOS BLANCOS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.505
44121506
Sobres estándar
500
Unidad no definida
SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.600
44121506
Sobres estándar
500
Unidad no definida
SOBRE 1/2 OFICIO BALNCO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.415
44103105
Cartuchos de tinta
30
Unidad no definida
TINTA BROHER LC 75 Y XL ORIGINAL
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.720
$ 264.705
Total Neto
$ 1.699.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 322.920
TOTAL OC
$ 2.022.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.