Orden de Compra. Nº4328-17-SE14 "Materiales de ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-17-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4328-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 18667,10081
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfonso Contreras Arellano
Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO
R.U.T. 9.838.700-5
Sucursal Alfonso Contreras Arellano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1Unidad no definida3 planchas de zinc $6.405.- c/u 1 puerta de 80 cms. x 2 $15.900.- 2 pares de guantes $1.9000- c/u 1 kit de instalación bosca $78.000.-  $ 98.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.248 $ 98.248
Total Neto $ 98.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.667
TOTAL OC $ 116.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.