Orden de Compra. Nº
4328-208-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-220-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4328-208-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-220-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-31 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Estado 188
Comuna
Ñiquén
Impuesto
15644,22
Dirección de Envío de la Factura
Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Lagmar SpA
Razón Social
COMERCIAL LAGMAR SPA
R.U.T.
77.686.278-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Lagmar SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
1
Caja
1 CAJA DE 100 BOLSAS DE TE SUPREMO
$ 4.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
400
Unidad
200 VASOS PLUMAVIT PARA CAFE Y 200 VASOS PLASTICOS PARA JUGO
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
52151703
Tenedores domésticos
200
Unidad
TENEDORES INDIVIDUALES DE PLASTICO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
2 ENDULZANTES IANSA STEVIA DE 250 ML
$ 4.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.508
$ 8.508
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
CUCHARAS INDIVIDUALES DE PLASTICO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
200
Unidad
PLATOS PLASTICOS INDIVIDUALES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50201706
Café
1
Tarro
TARRO DE NESCAFE TRADICION DE 420 GRS.
$ 17.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.490
$ 17.490
50201707
Sustitutos de Café
1
Tarro
TARRO DE ECO DE NESTLE DE 17 GRS.
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
2 KILOS DE AZUCAR IANSA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
Total Neto
$ 82.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.644
TOTAL OC
$ 97.982
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.