Orden de Compra. Nº4328-223-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-66-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-223-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4328-66-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carmen Andrea
Razón Social Comercializadora Carmen Andrea Soto Merino EIRL
R.U.T. 76.443.456-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carmen Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad3 mayonesas hellmanns de 1 kilo, 2 ají en botella, 10 bebidas de 3 litros coca cola, 3 litros de aceite, 1 kilo de sal , 48 jugos watts 1.5 lts. sabores, 80 paquetes de galletas marcas reconocidas, 8 cajas de nescafe en sobres 180 unid, 8 tarros de café nescafe de 170 gramos, 30 kilos de azúcar, 4 cajas de te supremo ceylon 100 bolsas, 50 bebidas de 500 cc. coca cola, 5 cajas de te 100 bolsas de hiervas, 3 tarros de café nescafe descafeinado, 30 jugos watts de 300cc, 4 sucralosas, 15 queque cena  $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.662.253-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.443.456-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.406.601-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.449.493-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.294.620-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.373.944-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.