Orden de Compra. Nº4328-262-AG26 "MATERIALES MUEBLE compra ágil: 4328-283-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-262-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MUEBLE compra ágil: 4328-283-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 303343,74
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA
Razón Social MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA
R.U.T. 78.294.579-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTICOMERCIAL EL ADOBE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definida16 PLANCHAS DE MELAMINA 18MM, COLOR A ELECCIÓN, 250 M DE TAPACANTO DE PCV DE 20*0.6, 30 PARES DE BISAGRAS RECTAS DE 35MM, CIERRE SUAVE, 20 PARES DE BISAGRAS SEMI RECTAS DE 35 MM, CIERRE SUAVE, 1 GALÓN DE NEOPREN 4 L, 10 CAJAS DE SOBERBIOS AMERICAN CREW DE 2 PULGADAS *6, 3 CAJAS DE TORNILLOS VOLCANITA 1 1/4, 3 CAJAS DE TORNILLOS DE 1 PULGADA, 20 PARES DE CORREDERAS TELESCÓPICAS,ETC (VER ARCHIVO ADJUNTO), CT DETALLA, PLAZO ENTREGA, POR DIA DE ATRASO SE DESCUENTA 1% DEL TOTAL, DESDE ACEPTADA LA OC.  $ 1.596.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.546 $ 1.596.546
Total Neto $ 1.596.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.344
TOTAL OC $ 1.899.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.