Orden de Compra. Nº4328-321-SE13 "Alimentos Programa PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-321-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Programa PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4328-34-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 421,51253
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Minimarket Pilito
Razón Social MARIA DEIDAMIA ZUNIGA VASQUEZ
R.U.T. 11.444.162-7
Sucursal Minimarket Pilito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definida01 tarro de café chico $1.290.- 01 kilo de azúcar $650.- 05 Vasos plásticos $50.- c/u 03 Paquetes de galletas: 01 serranita, 01 cocochips y 01 carioca $150.- c/u   $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.218 $ 2.218
Total Neto $ 2.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 422
TOTAL OC $ 2.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.