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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4328-349-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4328-6-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Ñiquen |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 188 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 188 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
11144,526 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 188 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria acuña |
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Razón Social |
DAVID ELIECER ACUNA ZAPATA
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R.U.T. |
10.834.772-4 |
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Sucursal |
ferreteria acuña |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162801
| Asideros o pomos | 1 | Unidad | 01 manilla con seguro de ventana | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.437
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$ 2.437
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 3 | Unidad | 03 baldes de plásticos altos | |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.791
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$ 4.790
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22101707
| Cables de retención | 1 | Unidad | 01 alargador de 5 metros para computadores | |
$ 12.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.521
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$ 12.521
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Par | 06 pares de guantes anticortes, 4 tallas S y 2 tallas L | |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.748
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$ 29.748
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | 01 cerradura y manilla puerta | |
$ 9.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.160
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$ 9.160
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Total Neto
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$ 58.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.145
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$ 69.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.