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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4328-545-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA PROGRAMA CENTRO DIA CHACAY a compra ágil: 4328-550-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Ñiquen |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 188 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
24236,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 188 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAHUEL |
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Razón Social |
NAHUEL SPA
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R.U.T. |
77.819.619-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAHUEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132201
| Cajas o dispensadores de guantes médicos | 1 | Unidad no definida | MATERIALES PARA KINESIOLOGIA Y PROFESIONALES EN CENTRO DIA CHACAY | |
$ 127.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.563
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$ 127.563
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Total Neto
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$ 127.563
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.237
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$ 151.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.