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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4328-596-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4328-10-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.Municipalidad de Ñiquen |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Estado 188 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Estado 188 |
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Comuna |
Ñiquén
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Impuesto |
15806,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado 188 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GERARDO ENRIQUE |
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Razón Social |
GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA
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R.U.T. |
6.951.362-k |
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Sucursal |
GERARDO ENRIQUE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 30 | Unidad no definida | Materiales de ferretería para ayuda social, a través del departamento de Asistencia Social. | |
$ 2.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.190
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$ 83.193
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Total Neto
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$ 83.193
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.807
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$ 99.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.