Orden de Compra. Nº4328-620-SE11 "Mantención vehículo BWYJ 23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-620-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo BWYJ 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4328-8-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 8094,95
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lubricentro Muñoz
Razón Social LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ
R.U.T. 5.453.770-0
Sucursal Lubricentro Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121510
Antigripado1Unidad no definida01 engrase $45.000.- 06 ampolletas $350.- c/u 01 w 40 $3.000.- 01 paño $600.-  $ 42.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.605 $ 42.605
Total Neto $ 42.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.095
TOTAL OC $ 50.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.