Orden de Compra. Nº4328-641-SE20 "Materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4328-641-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4328-10-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Estado 188
Comuna Ñiquén
Impuesto 1277,294
Dirección de Envío de la Factura Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERARDO ENRIQUE
Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA
R.U.T. 6.951.362-k
Sucursal GERARDO ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definida1 Silicona 2 huincha aisladora  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
Total Neto $ 6.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.277
TOTAL OC $ 8.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.