Orden de Compra. Nº
4329-1061-SE25
"
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL324
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-1061-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL324
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
37422,4
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
6
Unidad no definida
TOALLA PAPEL TORK 250 MTS 2 ROLLOS POR PQTE
$ 9.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.520
$ 56.520
47131806
Barniz o ceras de muebles
4
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250CC
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.128
$ 5.128
10191509
Insecticidas
2
Unidad no definida
INSECTICIDA RAID TODO INSECTO
$ 4.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.054
$ 8.054
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic
2
Par
GUANTES INDUST.NITRILO T-M N-8 VERDE FLOC.TRESOR
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Par
CERA PARA PISO FLOTANTE Y LAMINADADO LAVANDA
$ 2.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.540
$ 14.540
47121701
Bolsas de basura
10
Rollo
BOLSA DE BASURA 50X55
$ 573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.730
$ 5.730
14111704
Papel higiénico
6
Rollo
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 500 MTS
$ 10.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.062
$ 61.062
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
TRAPERO GRANDE MICROFIBRA
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.344
$ 4.344
47131810
Productos para lavar platos
1
Botella
LAVALOZA DESENGRASANTE
$ 1.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.453
$ 1.453
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL OLORES SURTIDOS; LAVANDA, SALVAJE FRESCURA, VAINILLA ETC
$ 1.213,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.130
$ 12.130
12141901
Cloro Cl
3
Bidón
CLORO 5 LITROS
$ 3.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.905
$ 10.905
47131816
Desodorantes
2
Bidón
DESODORANTE PISO BIDON PÓETT LAVANDA
$ 3.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.478
$ 7.478
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Bidón
CLORO GEL
$ 4.094,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.188
$ 8.188
Total Neto
$ 196.960
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.422
TOTAL OC
$ 234.382
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.