Orden de Compra. Nº4329-1061-SE25 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL324"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-1061-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL324
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 37422,4
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso6Unidad no definida TOALLA PAPEL TORK 250 MTS 2 ROLLOS POR PQTE $ 9.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.520 $ 56.520
47131806
Barniz o ceras de muebles4Unidad no definida LUSTRA MUEBLES VIRGINIA 250CC $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.128 $ 5.128
10191509
Insecticidas2Unidad no definida INSECTICIDA RAID TODO INSECTO $ 4.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.054 $ 8.054
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic2Par GUANTES INDUST.NITRILO T-M N-8 VERDE FLOC.TRESOR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Par CERA PARA PISO FLOTANTE Y LAMINADADO LAVANDA $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.540 $ 14.540
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA DE BASURA 50X55 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
14111704
Papel higiénico6Rollo PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 500 MTS $ 10.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.062 $ 61.062
47131618
Mopas húmedas4Unidad TRAPERO GRANDE MICROFIBRA $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.344 $ 4.344
47131810
Productos para lavar platos1Botella LAVALOZA DESENGRASANTE $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453 $ 1.453
12191501
Solventes aromáticos10Unidad DESODORANTE AMBIENTAL OLORES SURTIDOS; LAVANDA, SALVAJE FRESCURA, VAINILLA ETC $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130
12141901
Cloro Cl3Bidón CLORO 5 LITROS $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.905 $ 10.905
47131816
Desodorantes2Bidón DESODORANTE PISO BIDON PÓETT LAVANDA $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.478 $ 7.478
47131803
Desinfectantes domésticos2Bidón CLORO GEL $ 4.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.188 $ 8.188
Total Neto $ 196.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.422
TOTAL OC $ 234.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.