Orden de Compra. Nº
4329-1063-SE25
"
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA SOL3574
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-1063-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA SOL3574
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-33-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
23985,22
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T.
76.943.080-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
Borradores
2
Unidad
BORRADOR PIZARRA MAGNETICO 10,5 X 5X5 TORRE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
14111525
Papel multiuso
2
Resma
OPALINA BLANCA 50 HJS
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
14111525
Papel multiuso
2
Resma
OPALINA CREMA 20 HJS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
31201613
Adhesivo re-usable
6
Unidad no definida
CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO ATLANTIK
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
24112404
Caja
3
Unidad
CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 28 LITROS KENDY
$ 4.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.075
$ 12.075
44121619
Sacapuntas
5
Unidad
SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO SIMPLE 1 SHAKER MAPED
$ 197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 985
$ 985
11101501
Mica
4
Resma
MICA FANTASIA CARTA NATURAL 50 UDS.
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.948
$ 13.948
82121902
Encuadernación espiral
2
Paquete
ESPIRAL 14 MM NEGRO 50 UDS
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
60121131
Papel de grabado japonés
2
Resma
PAPEL PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES
$ 8.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
60121131
Papel de grabado japonés
2
Resma
PAPEL PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO, 100 UNIDADES
$ 11.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.806
$ 22.806
25132002
Globos de aire caliente
10
Paquete
GLOBO LISO COLORES SURTIDOS, 50 UDS POR PQTE.
$ 2.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.010
$ 22.010
25132002
Globos de aire caliente
16
Paquete
VARILLAS GLOBO CON COPAS 12 UDS
$ 847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.552
$ 13.552
Total Neto
$ 126.238
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.985
TOTAL OC
$ 150.223
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.