Orden de Compra. Nº4329-1063-SE25 "COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA SOL3574"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-1063-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA SOL3574
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-33-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 23985,22
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda.
Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA
R.U.T. 76.943.080-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores2Unidad BORRADOR PIZARRA MAGNETICO 10,5 X 5X5 TORRE $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
14111525
Papel multiuso2Resma OPALINA BLANCA 50 HJS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
14111525
Papel multiuso2Resma OPALINA CREMA 20 HJS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31201613
Adhesivo re-usable6Unidad no definida CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO ATLANTIK $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
24112404
Caja3Unidad CAJA PLASTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 28 LITROS KENDY $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.075 $ 12.075
44121619
Sacapuntas5Unidad SACAPUNTAS PLASTICO CON DEPOSITO SIMPLE 1 SHAKER MAPED $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 985 $ 985
11101501
Mica4Resma MICA FANTASIA CARTA NATURAL 50 UDS. $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.948 $ 13.948
82121902
Encuadernación espiral2Paquete ESPIRAL 14 MM NEGRO 50 UDS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
60121131
Papel de grabado japonés2Resma PAPEL PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
60121131
Papel de grabado japonés2Resma PAPEL PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO, 100 UNIDADES $ 11.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.806 $ 22.806
25132002
Globos de aire caliente10Paquete GLOBO LISO COLORES SURTIDOS, 50 UDS POR PQTE. $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.010 $ 22.010
25132002
Globos de aire caliente16Paquete VARILLAS GLOBO CON COPAS 12 UDS $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.552 $ 13.552
Total Neto $ 126.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.985
TOTAL OC $ 150.223


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.