Orden de Compra. Nº4329-1115-SE24 "SOLICITUD 2674 CONVENIO SALUD FAMILIAR CECOSF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-1115-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 2674 CONVENIO SALUD FAMILIAR CECOSF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-34-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 17290
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva20Unidad no definidaPLIEGOS DE GOMA EVA CON BRILLANTINA COLOR FUCSIA  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
31201515
Cintas de papel2Unidad no definidaBOMBIN ELECTRICO PARA GLOBOS  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31201527
Cintas de espuma10Unidad no definidaUNIDADES DE GLITER GEL CON LENTEJUELAS PARA ROSTRO COLORES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31201523
Cinta para de tela1Unidad no definidaPELOTA PLUMAVIT 20CM  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201515
Cintas de papel3Unidad no definidaCINTA DE SEDA COLOR FUCSIA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 91.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.290
TOTAL OC $ 108.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.