Orden de Compra. Nº4329-11229-SE08 "Compra de materiales de ferreteria."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-11229-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-9-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 3332,1383
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PARRAL LIMITADA
Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA
R.U.T. 87.638.700-K
Sucursal FERRETERIA PARRAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBrochasBrochas $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
27112801
Brocas1UnidadBroca conbcretoBroca conbcreto $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
31231313
Tubería de plástico1UnidadPVCPVC $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689 $ 689
26121501
Cable calentador1UnidadAlargadorAlargador $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.487 $ 3.487
31161502
Tornillos de anclaje50UnidadRoscalatasRoscalatas $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 630
27111704
Enchufes1UnidadEnchufe dobleEnchufe doble $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
30161508
Rodillo para empapelar1UnidadRodillo esponjaRodillo esponja $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31162309
Accesorios de estantes1UnidadPar bisagrasPar bisagras $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294
31211502
Pinturas al agua1UnidadGalon de latexGalon de latex $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.395 $ 8.395
27112801
Brocas1UnidadBroca 4 mmBroca 4 mm $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
24101616
Artefacto de gancho de colgar1UnidadPerchaPercha $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 17.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.332
TOTAL OC $ 20.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.