Orden de Compra. Nº
4329-1237-SE24
"
SOLICITUD 2789 ELIGE VIDA SANA MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-1237-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
SOLICITUD 2789 ELIGE VIDA SANA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-39-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
23928,98
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUE MIX SPA
Razón Social
BLUE MIX SPA
R.U.T.
77.283.950-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
40
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES (COMPATIBLES CON LA CORCHETERA)
$ 111,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
RESMAS EQUALIT HOJA CARTA
$ 3.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.030
$ 39.030
44122011
Carpetas para archivos
12
Unidad no definida
CARPETAS PLASTICAS CON ARCHIVADORES
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.640
$ 5.640
44122103
Corchetes
2
Unidad no definida
CORCHETERA MEDIANA
$ 1.955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.910
$ 3.910
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Unidad no definida
RESMAS EQUALIT HOJA OFICIO
$ 4.614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.070
$ 23.070
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY PREMIUN A4 (1 PACK DE 100 HOJAS)
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
60121504
Rotuladores de caligrafía
3
Unidad no definida
PLUMONES DE PIZARRA AZUL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
26111702
Pilas alcalinas
12
Unidad no definida
PILAS DURACEL AA
$ 772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.264
$ 9.264
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
PILAS DURACEL AAA
$ 772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.720
$ 7.720
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA
$ 2.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
10
Unidad no definida
BARRAS DE SILICONA
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
14111610
Cartulina
2
Unidad no definida
PACK DE CARTULINA TAMAÑO BLOCK
$ 1.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.636
$ 2.636
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad no definida
CUADERNO TRIPLE HOJA (MARCA TORRES)
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.308
$ 7.308
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad no definida
TACOS POST-IT 7,5CM X 7,5CM
$ 1.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.302
$ 4.302
24101715
Cinta transportadora
3
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 954
$ 954
Total Neto
$ 125.942
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.929
TOTAL OC
$ 149.871
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.