Orden de Compra. Nº4329-182-SE19 "COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-182-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-13-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 45638
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Mi Casa
Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA
R.U.T. 76.718.730-0
Sucursal Supermercado Mi Casa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Jugos y néctar envasados400UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202304
Jugos y néctar envasados8PackPACK DE JUGO AQUARIUS SURTIDO PACK DE JUGO AQUARIUS SURTIDO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
50202304
Jugos y néctar envasados500Unidad no definidaCUCHARAS DESECHABLES CUCHARAS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50202304
Jugos y néctar envasados9FrascoCAFE EN ENVASES DE VIDRIO GRANDE CAFE EN ENVASES DE VIDRIO GRANDE $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
50202304
Jugos y néctar envasados6kilogramoKILO DE AZUCARKILO DE AZUCAR $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados9CajaCAJA DE TE 100 UNDCAJA DE TE 100 UND $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
50202304
Jugos y néctar envasados7UnidadENDULZANTES SUCRALOSA ENDULZANTES SUCRALOSA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50202304
Jugos y néctar envasados40UnidadPAQUETE DE SERVILLETA 50 UND PAQUETE DE SERVILLETA 50 UND $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202304
Jugos y néctar envasados84Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS DE LIMON DE MANTEQUILLA DE CHOCOLATE DE COCO- FRAC DE CHOCOLATE DE VAINILLA Y DE VINO SURTIDASGALLETAS SURTIDAS DE LIMON DE MANTEQUILLA DE CHOCOLATE DE COCO- FRAC DE CHOCOLATE DE VAINILLA Y DE VINO SURTIDAS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
Total Neto $ 240.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.638
TOTAL OC $ 285.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.