Orden de Compra. Nº4329-185-SE16 "COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-185-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERILAES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 9364,91
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CompuOffice Ltda.
Razón Social COMPUOFFICE LTDA
R.U.T. 78.398.970-0
Sucursal CompuOffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios8UnidadHUINCHAS AISLADORAS ROJA, VERDE AZUL Y CELESTE 2 DE CADA UNA HUINCHAS AISLADORAS ROJA, VERDE AZUL Y CELESTE 2 DE CADA UNA $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.648 $ 6.648
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri10UnidadPLUMONES (AZUL, NEGRO, ROJO)2 DE CADA COLORPLUMONES (AZUL, NEGRO, ROJO)2 DE CADA COLOR $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
24101715
Cinta transportadora15UnidadCINTA DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH CHICO SCOTCH CHICO $ 638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
30172001
Puerta de barra aislada10UnidadPEGAMENTO EN BARRA STIC - FIX PEGAMENTO EN BARRA STIC - FIX $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
42151806
Tiras dentales de acabado o pulido3UnidadRESMA TAMAÑO CARTA RESMA TAMAÑO CARTA $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.796 $ 8.796
Total Neto $ 49.289
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.365
TOTAL OC $ 58.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.