Orden de Compra. Nº
4329-192-SE19
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COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO n°8
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-192-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO n°8
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
18008,2
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Quimica Berti
Razón Social
NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T.
5.688.959-0
Sucursal
Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CERA ROJA NUGGET SACHET
CERA ROJA NUGGET SACHET
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
BOTELLA DE CLORO GEL
BOTELLA DE CLORO GEL
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
LUSTRA MUEBLES 250CC
LUSTRA MUEBLES 250CC
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CERA AMARILLA NUGGET SACHET
CERA AMARILLA NUGGET SACHET
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA GLADE
DESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA GLADE
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
12141901
Cloro Cl
5
Litro
LIMPIA VIDRIOS 1 LITRO
LIMPIA VIDRIOS 1 LITRO
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.850
$ 4.850
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
TRAPERO DOBLE HOJA
TRAPERO DOBLE HOJA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.685
$ 8.685
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
PAÑO AMARILLO EXTRA GRANDE VIRUTEX
PAÑO AMARILLO EXTRA GRANDE VIRUTEX
$ 1.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
BOTELLA DE LIMPIADOR PISO AROM AROMA LAVANDA
BOTELLA DE LIMPIADOR PISO AROM AROMA LAVANDA
$ 1.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.795
$ 6.795
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
VIRUTILLA PARA PISO VIRUTEX N°4
VIRUTILLA PARA PISO VIRUTEX N°4
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.950
$ 3.950
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
ROLLO DE PAPEL SIN TORK
ROLLO DE PAPEL SIN TORK
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
Total Neto
$ 94.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.008
TOTAL OC
$ 112.788
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.