Orden de Compra. Nº4329-192-SE19 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO n°8"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-192-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, SEGUN LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL DEPARTAMENTO n°8
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 18008,2
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cloro Cl5UnidadCERA ROJA NUGGET SACHET CERA ROJA NUGGET SACHET $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLA DE CLORO GEL BOTELLA DE CLORO GEL $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
12141901
Cloro Cl5UnidadLUSTRA MUEBLES 250CCLUSTRA MUEBLES 250CC $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
12141901
Cloro Cl5UnidadCERA AMARILLA NUGGET SACHET CERA AMARILLA NUGGET SACHET $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
12141901
Cloro Cl5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA GLADEDESODORANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA GLADE $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
12141901
Cloro Cl5LitroLIMPIA VIDRIOS 1 LITROLIMPIA VIDRIOS 1 LITRO $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
12141901
Cloro Cl5UnidadTRAPERO DOBLE HOJATRAPERO DOBLE HOJA $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
12141901
Cloro Cl5UnidadPAÑO AMARILLO EXTRA GRANDE VIRUTEXPAÑO AMARILLO EXTRA GRANDE VIRUTEX $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLA DE LIMPIADOR PISO AROM AROMA LAVANDA BOTELLA DE LIMPIADOR PISO AROM AROMA LAVANDA $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.795 $ 6.795
12141901
Cloro Cl5UnidadVIRUTILLA PARA PISO VIRUTEX N°4VIRUTILLA PARA PISO VIRUTEX N°4 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
12141901
Cloro Cl5UnidadROLLO DE PAPEL SIN TORK ROLLO DE PAPEL SIN TORK $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 94.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.008
TOTAL OC $ 112.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.