Orden de Compra. Nº4329-199-SE08 "Compra de materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-199-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales de ferreteria para el programa Promos segun Guía Nº 255384.
Proveniente de Licitación 4329-9-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna -1
Impuesto 2155,4607
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA
R.U.T. 87.638.700-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio3UnidadBandejas de servicioBandejas de acero. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345
Total Neto $ 11.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.155
TOTAL OC $ 13.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.