Orden de Compra. Nº4329-202-SE21 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 376 - 375"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-202-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 376 - 375
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DE SALUD del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 26212,4
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICMAR LTDA
Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA
R.U.T. 76.686.282-9
Sucursal RICMAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBOS FLUORECENTES GRANDESTUBOS FLUORECENTES GRANDES $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
39101701
Tubos fluorescentes10UnidadTUBOS FLUORECENTES CHICOSTUBOS FLUORECENTES CHICOS $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39111810
Interruptor de lámpara20UnidadPARTIDORESPARTIDORES $ 331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70BOLSA DE BASURA 50*70 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.500 $ 30.500
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE BASURA 70*90BOLSA DE BASURA 70*90 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
Total Neto $ 137.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.212
TOTAL OC $ 164.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.