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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4329-219-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de material de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Compra de materiales de ferreteria, según Factura Nº 368778. |
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Proveniente de Licitación
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4329-11-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Ñiquen
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R.U.T. |
69.140.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
1735,8856 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERRETERIA PARRAL LIMITADA
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R.U.T. |
87.638.700-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | Brocas | Broca de concreto |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924
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$ 924
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31231313
| Tubería de plástico | 3 | Unidad | Tubería de plástico | Codos de pvc |
$ 269,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 807
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$ 807
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31231313
| Tubería de plástico | 2 | Unidad | Tubería de plástico | Tubo de pvc |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.345
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31201606
| Calafateos | 1 | Unidad | Calafateos | Silicona |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.639
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$ 1.639
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27112801
| Brocas | 1 | Unidad | Brocas | Broca de fierro |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756
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$ 756
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31191501
| Papeles de lija | 1 | Unidad | Papeles de lija | Lija de madera |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85
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$ 85
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40141716
| Sifones en P | 1 | Unidad | Sifones en P | Sifon para lavatorio |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.681
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$ 1.681
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31201606
| Calafateos | 1 | Unidad | Calafateos | Pegamento para pvc |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900
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$ 1.900
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Total Neto
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$ 9.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.736
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$ 10.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.