|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4329-259-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PRODUCTOS DE SUPERMERCADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4329-17-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
|
Comuna |
Ñiquén
|
|
Impuesto |
1685,376 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
octavioretamal |
|
Razón Social |
OCTAVIO ESTEBAN RETAMAL SOTO
|
|
R.U.T. |
14.277.791-6 |
|
Sucursal |
octavioretamal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 16 | Unidad | NECTAR INDIVIDUAL | NECTAR INDIVIDUAL |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.048
|
$ 6.048
|
50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 16 | Paquete | GALLETAS DULCES | GALLETAS DULCES |
$ 168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.688
|
$ 2.688
|
24111503
| Bolsas de plástico | 16 | Unidad | BOLSA PLASTICA | BOLSA PLASTICA |
$ 8,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128
|
$ 134
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.870
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.685
|
|
$ 10.555
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.