Orden de Compra. Nº4329-264-SE19 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LA SOLICITUD N°674-680"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-264-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LA SOLICITUD N°674-680
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 51923,2
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Quimica Berti
Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI
R.U.T. 5.688.959-0
Sucursal Quimica Berti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Paños para herramientas24UnidadROLLO DE TOALLA DE PAPEL NOVA 12,5 MTS ROLLO DE TOALLA DE PAPEL NOVA 12,5 MTS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
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Paños para herramientas20UnidadTRAPERO AMARILLO GRANDES VIRUTEX TRAPERO AMARILLO GRANDES VIRUTEX $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
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Paños para herramientas6UnidadCIF CLORO GEL 900 ML CIF CLORO GEL 900 ML $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
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Paños para herramientas15LitroCLORO LIQUIDOCLORO LIQUIDO $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
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Paños para herramientas6UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMDESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
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Paños para herramientas200Paquetebolsas de basura 70x90bolsas de basura 70x90 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
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Paños para herramientas10LitroCERA LIQUIDA CERA LIQUIDA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
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Paños para herramientas3Unidad ESCOBILLON DOÑA CLORINDA ESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 273.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.923
TOTAL OC $ 325.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.