Orden de Compra. Nº4329-266-SE07 "Compra materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-266-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales de ferreteria, según Factura Nº 367239.
Proveniente de Licitación 4329-11-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna -1
Impuesto 4405,33981
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA
R.U.T. 87.638.700-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas2UnidadBrocasBrocas para metal $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierraHojas de sierra $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
23171509
Soldadura1,7UnidadSoldadurasoldadura $ 1.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.850
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesEnchufes macho $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
26121540
Cable galvanizado25UnidadCable galvanizadoCordon de 3 x 0,75 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.875 $ 5.882
31161618
Perno roscado20UnidadPerno roscadoTarugo tornillo $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
40142323
Disco de ruptura3UnidadDisco de rupturaDisco corte metal rasta $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
40142323
Disco de ruptura1UnidadDisco de rupturaDisco desbaste duro $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
27111704
Enchufes2UnidadEnchufesModulo Hembra $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773
31161618
Perno roscado1UnidadPerno roscadoSoporte magic plastico $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303 $ 303
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCajas eléctricasCaja chuqui $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
Total Neto $ 23.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.405
TOTAL OC $ 27.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.