Orden de Compra. Nº
4329-266-SE07
"
Compra materiales de ferreteria
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-266-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra
Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Compra de materiales de ferreteria, según Factura Nº 367239.
Proveniente de Licitación
4329-11-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
-1
Impuesto
4405,33981
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA PARRAL LIMITADA
R.U.T.
87.638.700-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
2
Unidad
Brocas
Brocas para metal
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
Hojas de sierra
Hojas de sierra
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.849
23171509
Soldadura
1,7
Unidad
Soldadura
soldadura
$ 1.676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.849
$ 2.850
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
Enchufes macho
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
26121540
Cable galvanizado
25
Unidad
Cable galvanizado
Cordon de 3 x 0,75
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.875
$ 5.882
31161618
Perno roscado
20
Unidad
Perno roscado
Tarugo tornillo
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
40142323
Disco de ruptura
3
Unidad
Disco de ruptura
Disco corte metal rasta
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.773
40142323
Disco de ruptura
1
Unidad
Disco de ruptura
Disco desbaste duro
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
27111704
Enchufes
2
Unidad
Enchufes
Modulo Hembra
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.774
$ 2.773
31161618
Perno roscado
1
Unidad
Perno roscado
Soporte magic plastico
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303
$ 303
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
Cajas eléctricas
Caja chuqui
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 462
$ 462
Total Neto
$ 23.186
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.405
TOTAL OC
$ 27.591
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.