Orden de Compra. Nº4329-29-SE26 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL3641"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-29-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL3641
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 128509,54
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas25Unidad no definida ESPONJA AMARILLA ACANALADA GRUESA VIRUTEX $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.325 $ 13.325
47131611
Palas para basura1948Unidad no definida PALA DE BASURA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.792 $ 7.792
14111704
Papel higiénico4Unidad no definida PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR $ 10.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.708 $ 40.708
10191509
Insecticidas10Unidad no definida INSECTICIDA EN SPRAY $ 4.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.270 $ 40.270
47121702
Envases para residuos o forros rígidos3Unidad no definida PAPELERO PLASTICO PLEGABLE 25 X 28 CM P/COCINA $ 6.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.260 $ 19.260
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definida BOLSA DE BASURA GRANDE 110X120 $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020
47131608
Cepillos para aseos20Unidad no definida PASTILLA DESINFECTANTE WC $ 3.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600
53131606
Desodorantes25Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.325 $ 30.325
12141901
Cloro Cl4Bidón CLORO GEL BIDON 5 LITROS $ 4.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.376 $ 16.376
12161902
Detergentes surfactantes4Bidón DESODORANTE PISO BIDON 5 LITROS $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.956 $ 14.956
12141901
Cloro Cl4Bidón CLORO BIDON 5 LITROS $ 3.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.540 $ 14.540
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Bidón CERA PARA PISO INCOLORA BIDON 5 LITROS $ 7.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.968 $ 29.968
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Bidón LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS BIDON 5 LITROS $ 5.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.312 $ 23.312
53131608
Jabones20Botella JABON LIQUIDO DE GLICERINA $ 2.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080
53131606
Desodorantes10Unidad DESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINAL A/BACT. $ 3.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.670 $ 34.670
47131618
Mopas húmedas8Unidad TRAPERO GRANDE DOBLE OJAL VIRUTEX O SIMILAR $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.544 $ 13.544
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro4Unidad SOPAPO WC $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.144
42231507
Cepillo de limpieza de tubo enteral4Unidad CEPILLO SANITARIO CON BASE $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.232 $ 3.232
14111703
Toallas de papel8Paquete TOALLA PAPEL 2 ROLL. 190 MT. TORK JUMBO H/S $ 5.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.376 $ 40.376
46181504
Guantes protectores12Par GUANTES DE GOMA TALLA M, PAR $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.412 $ 17.412
46181504
Guantes protectores12Par GUANTES DE GOMA TALLA L, PAR $ 1.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.412 $ 17.412
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA DE BASURA 50X55 cms $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
42132102
Cubre camillas20Rollo SABANILLA PARA CAMILLA TORK O SIMILAR $ 4.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA BASURA 50X70 $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90 $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
47121701
Bolsas de basura10Rollo BOLSA DE BASURA GRANDE 80X110 $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460
47121701
Bolsas de basura5Rollo BOLSA DE BASURA GRANDE 110X120 $ 2.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.420 $ 13.420
14111703
Toallas de papel16Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 26 MT. NOVA ULTRA MEGA H/DO $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.384 $ 22.384
Total Neto $ 676.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.510
TOTAL OC $ 804.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.