Orden de Compra. Nº4329-295-SE13 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-295-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 19243,2
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora dimemar ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DIMEMAR LIMITADA
R.U.T. 76.083.355-k
Sucursal distribuidora dimemar ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas2PaqueteFOSFOROS COPIHUEFOSFOROS COPIHUE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211910
Mitones10ParGUANTES DE LONAGUANTES DE LONA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
12141901
Cloro Cl30UnidadPASTILLA CLORO GEL O PATO PURIFICPASTILLA CLORO GEL O PATO PURIFIC $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.550 $ 26.550
39101701
Tubos fluorescentes20UnidadTUBOS FLUORECENTESTUBOS FLUORECENTES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47121802
Removedores5BidónREMOVEDOR DE CERA JATOREMOVEDOR DE CERA JATO $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIAVIDRIOS PLUMILLAS CON MANGOLIMPIAVIDRIOS PLUMILLAS CON MANGO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 101.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.243
TOTAL OC $ 120.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.