Orden de Compra. Nº4329-395-SE20 "COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL. 1204"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-395-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL. 1204
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 3328,99
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERARDO ENRIQUE
Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA
R.U.T. 6.951.362-k
Sucursal GERARDO ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura1UnidadPASTA MURO PASTA MURO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39101801
Filamento para ampolleta1UnidadSOQUETE SOQUETE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31211904
Brochas1UnidadBROCHA DE 2 "BROCHA DE 2 " $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
31211904
Brochas2UnidadBROCHA DE 3 "BROCHA DE 3 " $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadRODILLO LANARODILLO LANA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
86131502
Pintura1LitroANTIOXIDO NEGRO ANTIOXIDO NEGRO $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE DILUYENTE $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA FIERROLIJA FIERRO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31191501
Papeles de lija3PliegoLIJA MADERALIJA MADERA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 17.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.329
TOTAL OC $ 20.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.