Orden de Compra. Nº
4329-395-SE20
"
COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL. 1204
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4329-395-SE20
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
04-08-2020
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA SOL. 1204
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4329-22-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Semiramis Caro 220
Comuna
Ñiquén
Impuesto
3328,99
Dirección de Envío de la Factura
Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GERARDO ENRIQUE
Razón Social
GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA
R.U.T.
6.951.362-k
Sucursal
GERARDO ENRIQUE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
1
Unidad
PASTA MURO
PASTA MURO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
39101801
Filamento para ampolleta
1
Unidad
SOQUETE
SOQUETE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE 2 "
BROCHA DE 2 "
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA DE 3 "
BROCHA DE 3 "
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
30161508
Rodillo de papel pintado
1
Unidad
RODILLO LANA
RODILLO LANA
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
86131502
Pintura
1
Litro
ANTIOXIDO NEGRO
ANTIOXIDO NEGRO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Litro
DILUYENTE
DILUYENTE
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31191501
Papeles de lija
3
Pliego
LIJA FIERRO
LIJA FIERRO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31191501
Papeles de lija
3
Pliego
LIJA MADERA
LIJA MADERA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
Total Neto
$ 17.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.329
TOTAL OC
$ 20.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.