Orden de Compra. Nº4329-522-SE25 "SOLICITUD MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA SOL3180"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-522-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA SOL3180
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 281200
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRUNO ENRIQUE TAPIA BUSTOS
Razón Social BRUNO ENRIQUE TAPIA BUSTOS
R.U.T. 18.981.063-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BRUNO ENRIQUE TAPIA BUSTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152462
Kits de reparación provisional de dentaduras posti1UnidadMANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA CON REPUESTOS INCLUIDOS 4 SILLONES DENTALES (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA) 4 SCALERS DENTALES (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA) 3 COMPRESORES DE AIRE (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA)MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA CON REPUESTOS INCLUIDOS 4 SILLONES DENTALES (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA) 4 SCALERS DENTALES (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA) 3 COMPRESORES DE AIRE (CLINICA MOVIL - CESFAM Y POSTA LA GLORIA) $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000
Total Neto $ 1.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.200
TOTAL OC $ 1.761.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.