Orden de Compra. Nº4329-540-SE19 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 873"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-540-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 873
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4329-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna Ñiquén
Impuesto 3657,5
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcia Andrea
Razón Social MARCIA ANDREA VERGARA BUSTOS
R.U.T. 16.834.532-1
Sucursal Marcia Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina4UnidadBLOCK CARTULINA ESPAÑOLA BLOCK CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60121502
Rotuladores de base disolvente8UnidadPLUMONES PERMANENTES DIFERENTES COLORES PLUMONES PERMANENTES DIFERENTES COLORES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14121503
Cartulina5UnidadCARTULINAS 1 ROJA 1 VERDE 1 AZUL 1 NARANJA 1 AMARILLACARTULINAS 1 ROJA 1 VERDE 1 AZUL 1 NARANJA 1 AMARILLA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
60123001
Figuras de goma Eva5PackGOMA EVA DIFERENTES COLORES GOMA EVA DIFERENTES COLORES $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 19.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.658
TOTAL OC $ 22.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.