|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4329-560-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONFECCION DE FORMULARIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4329-6-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Semiramis Caro 220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
|
Comuna |
Ñiquén
|
|
Impuesto |
40166 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
imprenta navarro |
|
Razón Social |
NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO Y OTRA
|
|
R.U.T. |
53.304.267-8 |
|
Sucursal |
imprenta navarro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111812
| Formularios o libros de inventario | 1 | Unidad no definida | DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA | DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTOS A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA |
$ 211.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 211.400
|
$ 211.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 211.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.166
|
|
$ 251.566
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.